你好,你企业所得税是不是抵扣了?如果是抵扣了的话,去修改汇算清缴调增。然后,如果调增之后有利润的,需要交所得税。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
然后,个税的,你们给他删除了,他自己再做汇算清缴。人家正常预缴的,没有少交税款,就不需要再补了。
企业所得税明白需要更正。。。没有删除前比如是11万,多申报了5万,删除后会变成6万吗?
你好,11万是工资吗?我没有看懂,你这个11万是什么的
就是个税APP 里的工资总额
需要补税嘛
对的是的,他的汇算清缴里面只显示6万。
,比如,我今天下午去更正删除,那当天再次刷新个人所得税APP,能不能更新出来呢?
只要更正保存了之后,他那边就不会显示了,当天就能体现
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,个税更正了,账务处理怎么操作呢?
借应付职工薪酬、工资, 贷利润分配未分配利润
然后你当时做了支付的吗?
支付工资,挂到了法人头上的,如果删除了,该怎么写调整分录
借其他应付款 贷应付职工薪酬工资再补上这一个。
删除他的工资;需做以下调整: 1、账务调整处理 2、更正23年企业所得税年报 是不是就算处理完了?
对的是的,是这么做的。
老师,删除去年某个员工的工资,如果去年年报的总工资是10万,现在更正申报减少1万,实际工资变成9万,那年报更正该怎么改呢?
职工薪酬明细表税收金额减少10,000调增10,000
23年年报工资全部改成去年更正后的工资吗?但是这样和账上又不一致呢
需要的 红冲在今年