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老师,钱是 8 月 用现金这个月付的,票是 9 月开的,是不是做账也做到 8 月,预付账款

2024-09-30 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-30 11:16

您好,费用是8月发票的话直接入成本费用,权责发生制。9月来票就冲8月分录,再按发票做正数分录,不用担心银行有负数,一正一负是不影响的

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快账用户1730 追问 2024-09-30 11:23

比如钱是昨天付的,票是今天开的,凭证是昨天做的,是不是今天票回来我直接放在昨天做的这么凭证后面就行

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齐红老师 解答 2024-09-30 11:25

您好,是的,可以的哦,没有跨月

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您好,费用是8月发票的话直接入成本费用,权责发生制。9月来票就冲8月分录,再按发票做正数分录,不用担心银行有负数,一正一负是不影响的
2024-09-30
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