你好,正常是没有问题,但是实操中估计会需要提供情况说明。

老师你好,外贸企业申报出口退税的时候,发票单位需要跟出口退税明细申报表,和出口退税进货申报表的单位数量进行匹配吗?还是说只要报关单有对应单位就可以? 现在我们是发票开的箱,报关单有箱也有千克的单位,退税申报系统的两个明细表只有千克的单位。
报关单有商品有两行,商品编码是一样的,数量是1350公斤和420公斤,进项发票开回来两份,数量是1000公斤和770公斤,请问申请退税怎么填写表格?
两个供应商的进项发票,可以对应2张的报关单吗,两家供应商的货物合计数量加起来 和两张报关单数量一致,退税有影响吗
老师您好,请问申报出口退税,里面填写发票的地方可以填两张不同的发票号吗?因为一张发票对应的报关单上面关联号数量少,得从另外一张发票上拆分100双数量过来?
有两个订单,分别报了2张报关单,因为货是一起发的,所以提单只有一张,像这样情况,可以将订单1先申请出口退税,订单2等进项发票数据有了后再申请退税?还是说 必须得两个订单的进项发票数据都有再申请退税?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
导入报关单以后提示无电子数据信息,查看了备案登记,发现海关编码没填写,是这个原因吗?
你好,你试一下应该就是这个原因。
我申请备案信息变更,但是都不能变更,变更流程自动作废,大厅那边也查不到原因,请问出口退税备案信息变更从哪里入口,会不会是我申请入口错了
你好,你这个老师也没有办法确定。 出口退税备案信息变更的入口位于新电子税局的【我要办税】-【[出口退税管理】-【[出口退(免)税企业资格信息报告】-【[出口退(免)税备案管理】功能菜单。