分录如下: 1、计提社保时分录为 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 2、企业缴纳社保费用时做如下分录, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金

老师!计提社保费:借管理费用-社保(单位部分) 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分); 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保(单位) 其他应付款-社保(个人) 贷银行存款 这样对么?
老师单位计提社保的分录?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款
单位缴纳社保的分录,计提社保,计提工资的分录?
单位承担社保会计分录是不是如下: 计提时:借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)
旅游文化行业需要缴纳文化事业建设费吗
朴老师,我公司是集团的电商公司,旗下有很多店铺,有的店铺主体是电商公司,有的店铺主体是工厂。集团的工厂给我们供货,工厂发货直接发到云仓,我们电商公司也不入库,所有店铺的运费都是由工厂支付并开票给工厂,推广费是店铺对应的主体自己出。但是发到云仓的货所有店铺都卖,这样的话我电商公司选择是独立核算还是代运营(代收代付)?因为我电商公司可以和工厂签代运营合同或者买卖商品合同来决定性质。
老师你好,我想问一下,小规模纳税人做两套账,有收入没入账,万一税务局来查,我会计会不会被牵连
老师,个税,不管几个小孩都是2000是吗?
个体经营所得税怎么计算
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,外账给代账公司做。公司成立于22年5月份,我是23年1月份接手的。用金碟财务软件记账,当时是没办移交的,银行存款是对上的,库存现金没对上,做了两三个月后,把库存现金也调平了。就这样一直做到现今为止。现在是老板要利润表,从23年到25年的,因为之前老板一直没要过。老师,我今天直接从系统里导出来了数据,23年是一703563.45元,24年是2279618.70元,25年至10月份止是2039681.77元。
股权类资产,一般对一年做一次估值(年末做一次)和一年做两次估值(年末和半年度做一次)的报价逻辑是什么
老师,要两个分录 1,平时报销费用没有发票的分录 2,购货物,已付款,已入库没发票的分录
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
管理费用/销售费用-社保 应付职工薪酬-社保 社保对社保 工资对工资
嗯对,这个是没错的哈