您好,这个的话,借 工程施工——建筑费用 贷 银行存款

建筑工程单位收到的劳务派遣服务发票,应该做入什么科目?
老师,你们是建筑业,收到的劳务分包开的发票,货物或应税劳务,服务名称应该是建筑服务*劳务费还是建筑服务*工程款
请问老师,建筑工程账务应该怎么做呢?
我们是建筑劳务公司,收到建筑公司工程款,未开票,应该怎么做会计科目?开票以后怎么做?
建筑工程公司收到劳务普票怎么做账呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
老师是我收到劳务费
我收到款项如何做账
不是你们支付的吗请问
是我们收到别人支付给我们的款项
那是你们开的票,借 银行存款 贷 其他业务收入,这个