你好 购买机器安装完毕的维护吗 还是后期

我公司是商贸公司,经营范围如下:电子产品、智能硬件、通讯设备、物联网信息系统、计算机软件的研发、销售与技术服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;第一类医疗器械、第二类医疗器械、劳动防护用品、护理用品的批发与零售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 现在有个产品需要开模定制,我们签订的采购合同分别为设计费,开模费和电子标签。我们到时候也会收到这3项进项发票。那么,我们在签订销售合同的时候,也是分开3项签订的,开具销项合同能否分别开具设计费,开模费和电子产品3个类别吗?
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。编制会计分录
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
老师个体工商户能给我们开专票吗,我是一般纳税人门窗厂
餐饮费是免增值税?有这个优惠政策?
我是私立学校,公司员工办业务买了112800的五粮液作为招待费,这个能不能记招待费
老师,私车公用好多的通行费发票都没来得及报销,就跨月了,我需要在3月挂账,每张发票都打的话太浪费时间了,有没有好的办法
我们是建筑公司,卖材料,有Pvc胶,选税收分类编码的时候可以选文具吗?
这个应该是安装完毕的维护
根据使用部门做费用 发生了么 还没发生不要做 发生了之后做