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进项税额转出的会计分录如何写?

2024-10-06 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-06 16:37

借:管理费用或主营业务成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户7903 追问 2024-10-06 16:40

2024年7月份开具了一张专票,金额是5000元,税金是282.02元,不含税金额是4716.98元,当时4716.98元计入了费用,2024年9月红冲了这张7月份的发票,那么当时计入费用的4716.98元是不是也要红冲?

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:46

是的,这个也要红冲的

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相关问题讨论
借:管理费用或主营业务成本
贷:应交税费-进项转出
2024-10-06
你好;   那你就留底了; 你还有进项税转出吗?    ; 那你之前做进项税的   分录发来看看; 我看怎么转出    
2023-01-12
你好,同学借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-04-06
稍等一会儿给你发过去。
2024-04-22
你好,这个要看是什么原因转出,比如你用于福利了就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2024-04-19
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