你好,这个低值易耗品你计入营业外收入就可以了。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

已经入低值易耗品的物品转固定资产怎么入账及账务处理
买的几百块钱的凳子要不要进固定资产,做固定资产和做费用怎么区分,是不是使用一年以上的就做固定资产,低值易耗做管理费用
出售使用过的固定资产 怎么开票 怎么进行账务处理
请问,销售企业使用过的固定资产或低值易耗品如何开具发票,可以开专票吗?我分别不出来是不是08年之前的可以开具13%的专票吗?
低值易耗品完整的账务处理是什么,从购入到报废 固定资产怎么做账
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
老师我们低值易耗品,前期入账已经摊销完了,现在出售是按现在出售的价值计入营业外收入对吧?这个分录怎么处理?
你好这个是按现在卖的价格来做营业外收入就可以了。