如果该个体工商户的核定执行期止是2022年12月31日,那么到期后不能再按照原来的0.6%核定税率来缴纳个人所得税。 到期后该个体工商户的纳税方式可能会有以下几种情况: 1. 变为查账征收:如果税务机关没有重新核定,那么通常会按照查账征收方式来计征个人所得税。查账征收是根据个体工商户的全年收入总额减去成本、费用及各种损失后的余额,再乘以适用的税率,最后减去速算扣除数来计算应纳税额。 2. 重新核定:个体工商户可以向税务机关申请重新核定征收,税务机关会根据其经营情况、行业特点等因素重新确定核定的税率或应纳税额。但重新核定不一定能保证核定的税率与原来的0.6%相同,具体要以税务机关的核定结果为准。 至于在哪里查看最新的纳税方式和税率信息,个体工商户可以通过以下几种途径: 1. 电子税务局:登录当地的电子税务局网站,在相关的税务信息查询模块中查看自己的税(费)种认定信息,了解当前的纳税方式和具体税率。 2. 税务机关:携带税务登记证副本等相关证件,前往当地税务机关的办税服务厅,向工作人员咨询自己的纳税方式和税率情况。 3. 税务咨询热线:拨打当地的税务咨询热线,根据语音提示进行操作或联系人工客服,咨询个体工商户的纳税信息
你好,听说个体户个人所得税税率累计,以及个体户所得税税率在年度汇总时所得税税率累计变高的情况。可不可以这样来避免个体户所得税累计:假设我有两个个体户,都是像图片中的那样属于园区核定征收,都是按照0.6%的个人所得税征收的像图片中那样的。。现在发生中介劳务服务了,有一家公司给我个体户打了500万,不久后我的另一家个体户也找到业务了并且另一家公司付给我这个个体户500万,我的这个两个个体户是相同的经营范围。那么我的个体户的所得税税率会累计变高吗?这样的话就不是低所得税税率了。听说年度汇总会把两个个体户合并起来然后个人所得税税率变高。还要补税是真的吗?我现在把两个个体户完税后立马注销掉,是不是就不用补交个人所得税了。
老师,第一个问题是,这个应纳税经营额是根据开票的金额来填写可以吗,还有,这个应纳税经营额是填写月度的,季度的,还是年度的,还有这个核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日吗,可以自己更改核定有效期止的日期吗,还有这个应纳税经营额的数字填了的话,比如3万元,是不是个人所得税按照30000*0.25来算了,增是税按照每个月30000*0.03来交税了,每个月都要交这个核定的吗?是这个意思吗
个体工商户定期定额户自行申报个人所得税核定的税率是千分之六,但是不超过100万部分国家政策减半征收,但是截止到第三季度累计全年应纳税所得额已经合计130万了,第三季度应纳税所得额是48万,申报时却还是按千分之六减半征收实际缴纳税率是千分之三,但是实际截止到第三季度全年累计应纳税所得额已经达到130万了,超过100万的规定了,但还是减半申报征收的,这怎么处理?
对于定期定额的个体户,其月度开票金额如果超过定额的金额,但没超过10万元,增值税是按哪个执行啊?是免税还是按超过定额计算增值税?另外,经营所得个税除了电子税务局报税外,还要在“个税”系统上操作吗?谢谢[玫瑰]
老师,会务公司开具的增值税专用发票内容是“会展服务*会议组织服务”费,税率是1%。这个税率对吗?2023年最新税率是如何规定的?我看有说小规模纳税人征收率3%,也有说减按1%但政策执行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值税。目前会议服务业务在2023年9月发生并开票,最新税率应该按哪个?
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
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经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
税务网站,哪个位置看认定信息,就是只查到这一个,没有新的
那就是还没去做认定,需要重新认定