您好,八月购买的10月份申报,以后每年都需要申报

我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
计税规则呢?之后年度是几月份申报?有具体时间要求吗
就是每年的4月份和10月份申报的
4月或10月申报吗?申报一次就行?
申报两次,四月份申报一次,10月申报一次
计税规则您一直没有回复啊;还想了解下申报端口,电子税务局的哪项
年交房产税金额=房产原值*(1-30%)*1.2%
电子税务局,地方特色里面,房产税申报里
房产原值就是购买时的金额吗?
对的,就是房子入账的价值
每年都要申报缴纳两次?那还挺多钱的呢,要申报多少年啊?
对,只要房子一直在公司名下,公司就一直需要缴纳
一直都是按照:年交房产税金额=房产原值*(1-30%)*1.2%方式缴纳?
对的,没错的,都是这么算
好的 谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢
好还想问您下,公司购买办公室开的发票备注栏写的差额征税,85万,印花税和契税都是以85万为计税金额征收的,请问这个85万是如何取得的?
这个就应该是对方卖价和买价的差额吧
他卖出价和当时他买入价的差额吗?他卖出的价格应该比买入时还亏了一点点呢
那有可能税务有最低指导价,没有按照实际成交算