一、A 公司账务处理 将 10 万元打到 C 公司平台账户时: 借:其他应收款 —C 公司 100000 贷:银行存款 100000 发出货物时: 假设货物成本为 8 万元。 借:应收账款 —B 公司 100000 贷:主营业务收入(根据货物适用的税率计算销项税额,此处暂不体现) 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 80000 贷:库存商品 80000 收到 C 公司退回的 10 万元时: 借:银行存款 100000 贷:其他应收款 —C 公司 100000 二、B 公司账务处理 收到 A 公司货物(假定不考虑增值税): 借:库存商品(根据货物性质确定科目)100000 贷:应付账款 —A 公司 100000 发出汽车时: 假设汽车成本为 8 万元。 借:应收账款 —C 公司 100000 贷:主营业务收入(根据汽车适用的税率计算销项税额,此处暂不体现) 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 80000 贷:库存商品 80000 确认与 A 公司的交易完成: 借:应付账款 —A 公司 100000 贷:应收账款 —C 公司 100000 三、C 公司账务处理 收到 A 公司 10 万元时: 借:银行存款 100000 贷:其他应付款 —A 公司 100000 采购 B 公司汽车时: 借:库存商品(根据汽车性质确定科目)100000 贷:应付账款 —B 公司 100000 将 10 万元退给 A 公司时: 借:其他应付款 —A 公司 100000 贷:银行存款 100000 确认与 B 公司的交易完成: 借:应付账款 —B 公司 100000 贷:应收账款 —B 公司 100000(假设之前已挂账)
老师 请问哈 A公司是供应商,B公司是销售商,C公司在B公司哪里采购商品。 现在B公司到A公司哪里采购,货物20万、运输费10万,合计支付给A公司30万,收到A公司开给B公司的发票20万。 C公司去B公司采购产品,也是货物20万、运输费10万,合计支付给B公司30万,收到B 公司开具发票20万,剩余的10万,由运输公司直接开具发票给C公司。 B公司代收代付的10万元运输费,账务上直接相互抵消。 老师 这种处理 合理吗?
老师 A公司给B开票10万元设计费,B公司通过保理商C公司付款给A,A公司实际收到9万元银行转账,收到保理商C公司开给A公司的1万元保理手续费发票。那么这1万元保理手续费A公司是冲应收账款-B公司,还是计入财务费用呢?
老师,请问一下,有两家贸易公司,通过电商平台销售买卖货物。 A公司买电商平台B公司货物,B公司向C公司采购货物, 最后A公司销售回C公司,这样业务流程税务上有什么风险吗,四流都是一致没有问题的
我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户,a公司是欠b公司的钱,a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万,然后a实际只欠b公司7万元,然后b公司要退回a公司,这个会计分录怎么样做b付货款c公司时,会计分录是不是这样做?借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万,b公司要返还a公司3万元,这个分录应该怎么样做
A公司汽车租赁公司 B公司名下有很多车 C是携程的网络平台 B把A的车放在C平台上租赁。 客户通过C平台租车,客户租车花了100元, A公司给客户开100元发票, C收取20元佣金,C转给B 80元,C给B.开20元发票 B收取16元佣金, B 给A转84元, B给A开发票16元。 请问B公司,按多钱计入收入。 C给B开的20元发票,是否作为成本。
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
但是b公司只是垫付,不做汽车产权主体,也需要做采购分录吗
同学你好 那就做往来科目哦