您好,提前开票,借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额 收款的时候 借银行存款 贷应收账款 主营业务收入

充值100送10分录 (1)借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 (2)借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 (3)借:银行存款100 贷:预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录?
1季度开错票了,做得借银行贷主营业务收入,2季度红冲,调整一下,借应收错误科目,贷银行,借银行,贷预收正确科目,最后拿发票冲挂账可我吗
收到款做预收账款1:借:银行存款 贷:预收账款,确认收入冲预收账款2:借:预收账款 贷:主营业务收入 税 ,1和2形成一个差额走折扣,请问折扣怎么做分录
开了半年的发票,做的分录是借应收,贷预收 应交税费,同时确认第一个月的收入借预收,贷主营业务收入,第二个月收到半年的钱了,怎么做分录
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
收季度的租金一次性确认收入吗?
开票时候的应收金额是税额?
开票的时候交税了
按月确认收入就成了
能不能带入数据,这样说我还没太明白,谢谢
不考虑税费,提前开票,借应收账款3 贷预收账款2 主营业务收入1 按月摊销借预收账款1 贷主营业务收入1
也就是说开票的那个月我还是要确认一个月的收入,主要是因为这个月的收入应该属于下个月的收入,因为是提前开票了,而且上个季度的收入我已经分摊确认收入了,这样的话当月提前开票不就是相当于确认了两个月的收入了吗?
对的,就是这个意思呢
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢