您好,提前开票,借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额 收款的时候 借银行存款 贷应收账款 主营业务收入

充值100送10分录 (1)借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 (2)借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 (3)借:银行存款100 贷:预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录?
1季度开错票了,做得借银行贷主营业务收入,2季度红冲,调整一下,借应收错误科目,贷银行,借银行,贷预收正确科目,最后拿发票冲挂账可我吗
收到款做预收账款1:借:银行存款 贷:预收账款,确认收入冲预收账款2:借:预收账款 贷:主营业务收入 税 ,1和2形成一个差额走折扣,请问折扣怎么做分录
开了半年的发票,做的分录是借应收,贷预收 应交税费,同时确认第一个月的收入借预收,贷主营业务收入,第二个月收到半年的钱了,怎么做分录
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
收季度的租金一次性确认收入吗?
开票时候的应收金额是税额?
开票的时候交税了
按月确认收入就成了
能不能带入数据,这样说我还没太明白,谢谢
不考虑税费,提前开票,借应收账款3 贷预收账款2 主营业务收入1 按月摊销借预收账款1 贷主营业务收入1
也就是说开票的那个月我还是要确认一个月的收入,主要是因为这个月的收入应该属于下个月的收入,因为是提前开票了,而且上个季度的收入我已经分摊确认收入了,这样的话当月提前开票不就是相当于确认了两个月的收入了吗?
对的,就是这个意思呢
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢