你好,借利润分配-未分配利润 负数 贷应付账款暂估成本 负数

你好,我年前暂估了一笔成本,借主营业务成本贷应付账款;年后有了确切的成本数,想跨年冲回,怎么做分录
去年暂估成本,借主营业务成本贷应付账款,今年发票来了,怎么冲回
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去年暂估了,一笔分录,借主营业务成本,贷应付账款,暂估,今年怎么冲销
去年暂估了一笔成本,分录,借主营业务成本,贷,应付账款,暂估,今年2023年想把这笔业务冲销,怎么做,跨年了
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
冲回之后再怎么做呢?已经收到发票了
借利润分配-未分配利润 贷应付账款 如果是专票做进项税
然后付款的话就是借应付账款贷库存现金,银行存款是吗?
是的,你理解的非常正确