你好,可以的,可以把这个应收账款改成其他货币资金。

应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
出现销售折扣是第一步借记主营业务收入(折扣后的金额)应交税费(折扣后的)贷记应收账款 第二步借记应收账款贷记银行存款 或者借记银行存款贷记应收账款 我咋觉得这俩都说的通第一个是应收账款结转到银行存款。第二个是借账户是资金的使用结果,那可不可以理解成借是应收账款账户上的余额的使用结果呀。
老师,我们有个快闪店,每天的营业额是通过POS机直接扣除手续费到公司基本户上的,那我基本户每天收到的货款,借方:银行存款,贷方:应收账款,应收账款二级明细应该写啥呀
银行内扣手续费,如果做账,比如我付给境外公司1万美金,内扣手续费是20美金。对方实际收到9980美金。我们入财务账的时候应该 借:应付账款-境外公司 1万 贷 银行存款1万。还是借:应付账款-境外 9980 手续费20 贷:银行存款 10000。是怎么入账?
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
谢谢老师嘻嘻辛苦了
不用客气,工作愉快
那老师就是我们新开的公司,前期都是老板垫资,老板转钱到公户回单,是做借银行存款,贷其他应付~老板,是吗
以后需要还钱的可以的
那老板垫资转银行,后期要还的话,摘要写什么呢?比如他转钱进去发工资
你好收到借款就可以的
老师我们三个月做一次账,但是每个月都有明细账单、我是每个月做工资,计提9月发放8月。单独写。还是三个月一起合并写?
3个月一块做账的,无所谓了,怎么做都行。