你好,可以的,可以把这个应收账款改成其他货币资金。

应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
出现销售折扣是第一步借记主营业务收入(折扣后的金额)应交税费(折扣后的)贷记应收账款 第二步借记应收账款贷记银行存款 或者借记银行存款贷记应收账款 我咋觉得这俩都说的通第一个是应收账款结转到银行存款。第二个是借账户是资金的使用结果,那可不可以理解成借是应收账款账户上的余额的使用结果呀。
老师,我们有个快闪店,每天的营业额是通过POS机直接扣除手续费到公司基本户上的,那我基本户每天收到的货款,借方:银行存款,贷方:应收账款,应收账款二级明细应该写啥呀
银行内扣手续费,如果做账,比如我付给境外公司1万美金,内扣手续费是20美金。对方实际收到9980美金。我们入财务账的时候应该 借:应付账款-境外公司 1万 贷 银行存款1万。还是借:应付账款-境外 9980 手续费20 贷:银行存款 10000。是怎么入账?
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
谢谢老师嘻嘻辛苦了
不用客气,工作愉快
那老师就是我们新开的公司,前期都是老板垫资,老板转钱到公户回单,是做借银行存款,贷其他应付~老板,是吗
以后需要还钱的可以的
那老板垫资转银行,后期要还的话,摘要写什么呢?比如他转钱进去发工资
你好收到借款就可以的
老师我们三个月做一次账,但是每个月都有明细账单、我是每个月做工资,计提9月发放8月。单独写。还是三个月一起合并写?
3个月一块做账的,无所谓了,怎么做都行。