您好,如果金额很小,直接计入营业外支出也没问题,如果金额很大的话建议通过以前年度损益哦
#提问#老师,我今年补缴去年的所得税,同时缴纳了滞纳金,滞纳金部分是做营业外支出还是做以前年度损益调整,是不是也应该纳入应交所得税里面
补交以前年度税款的滞纳金计入当期营业外支出还是以前年度损益调整
今年补交以前年度滞纳金,计入营业外支出还是以前年度损益调整
是否补以前年度的税所交的滞纳金是计入以前年度损益调整,补今年的税所交的滞纳金才是营业外支出?
请问补交 2022 年度增值税产生的滞纳金,做账是计到营业外支出还是以前年度损益调整呢?
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老师,个体户查账征收没有财务报表备案,工商年报填不了数据,数据一定要备案之后看吗
老师,我们公司公积金6月账上显示扣了,但是公积金系统显示还没扣,这是怎么回事啊,是不是系统还没有统一数据啊
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房产开发项目甲方自行采购施工材料,乙方提供劳务清包工建筑发票,请问房企做土地增值税汇算清缴的时候税务局认可甲方自行采购的施工材料吗?
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为什么有些费用可以直接入主营业务成本
老师如果小金额计入到以前年度损益有关系吗?是不是和补交的税一起计入到以前年度损益
您好,不好意思,刚在外边,看错了,补缴税款及滞纳金一般建议如下处理: 补缴时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税等 借:应交税费-所得税等 贷:银行 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳滞纳金时: 借:营业外支出-税收滞纳金 贷:银行 就是税款我们要通过以前年度去处理,但是滞纳金不用,直接计入营业外支出即可哈