可以的,没有问题的。你只要有立项,有研发,单独的项目可以加计扣除。不是高新企业,不是科小也可以。

老师。我想问哈,我们是生产型企业,有研发费用,可以加计扣除不?还是只有申请到了高新企业才能享受加计扣除?如果有研发费用,是不是要做研发费用台账,是高新企业要做研发费用台账。还是一般的企业也要做研发费用台账?
我想问下,高新技术企业里面研发部门用到的办公费,比如打印模型,产品之类的可以归集到研发费用里面吗?研发费用里面包括办公费吗?如果有的话也是算在其他费用里面按不超过研发费用的20%加计扣除?还是说办公费可以归集到研发费用里,但是不能加计扣除?
老师 我们成功申请了科技型中小企业 可以享受研发费用100%加计扣除 请问老师科研人员的工资薪金可以和非科研人员的工资一起做分录吗 就是不把科研人员的工资薪金单做分录 可以吗 老师
高新技术企业在申报纳税时如果不想享受研发费用加计扣除可以吗?主要是我们公司比较小,当时研发的时候没有留存比较有效的备查资料,经不起税局来查资料。而且其实也不咋盈利,所以我不想享受研发费用加计扣除可以不?税局会因为这个情况来找我麻烦不?
老师,我主要想问 刚成立的企业目前不是科小和高企 的话 ,可以进行研发费用的归集么?在本年度可以享受加计扣除么 还是说必须是科小和高企才可以归集研发费用并且加计扣除
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
那老师在汇算清缴填写加计扣除表格的时候 不是需要选择企业类型么 我记得是只能填写科小或者高企的企业
他也有其他企业的,只要不是负面影响的企业都可以
明白了老师 一般刚成立的企业 是不能在当年申报科小的是吧,需要在下一年度申报是么?
是的,对的,是这么做的。