你好,印花税计提不计提都行,准则里面规定的是不计提。如果你实际作帐计提不计提都可以 税金及附加贷应交税费印花税。
公司收到投资款,需要交印花税吗,印花税需不需要先计提 ,分录怎么写
2022年10月到12月的印花税,2023年一月缴款,分录怎么写?到底几月份写分录印花税到底需不需要计提?
老师,请问印花税需要计提吗?如果需要计提那么怎么写分录
收到股东的投资缴纳印花税需要计提吗?缴纳和计提的分录怎么写呢?
本月收到投资款,需要计提印花税吗?如果计提会计分录怎么写
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
忘了写借了,借税金及附加 贷应交税费印花税。
不计提下个月缴纳会计分录怎么做
借、税金及附加 贷、银行存款
计提吋: 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗?
税金及附加月未怎么处理
借本年利润 贷税金及附加
老师我报表不平,多出6.25元。这个月缴纳个税4088.60元.支付工资时扣掉4088.60元。我计提了印花税6.25元,最后报表就不平了。老师给找找原因
哪里多出了6.25的。结转损益是软件自动的,你是手动做的是吧。
我还手工账
未分配利润包含着本年利润吗?
包括着本年利润
应交税费有余额吗?看下包含着印花税吗?
老师看看
会计分录对吗
你好,账务处理是正确的。
税金及附加6.25元结转到本年利润的贷方,应交税费多出6.25元
老师看一下
借贷能做平衡吗?这里看不出来。
凭证每张都只平衡的,结转损益时多出6.25元
出过来的这个是科目余额表吗?是的话,本年利润的金额呢?然后未分配利润的金额呢?资产负债表的未分配利润金额是多少?
又重拍了一下
这里包含了6.25,把这些字都删除行吗?光剩个6.25。
自己再重新计算一下,我给你计算了,正确的借贷是平衡的。