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老师你好,我一笔财务红字冲销,烦请帮忙看下怎么做, 3月收到发票: 借:劳务成本-间接成本-处置费 3773.58 借:待认证进项税额 226.42 贷:其他应付款-市容环境 4000 4月付款后: 借:其他应付款-市容环境 4000 贷:银行存款-工行花木支行 9月需要退款,对方要求3月发票全额红字冲销 对方开具了一张2400元 的发票 9月未收到退款1600元 现在做9月的账,我该怎么做这一笔的分录 烦请老师告知,谢谢!

2024-10-18 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 20:05

借其他应付款4000 借劳务成本-3773.58 贷应交税费应交增值税进项转出 借劳务成本 进项 贷其他应付款

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借其他应付款4000 借劳务成本-3773.58 贷应交税费应交增值税进项转出 借劳务成本 进项 贷其他应付款
2024-10-18
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-11-13
同学你好 冲减原保险费用 借:银行存款(2303.38 %2B 1880)4183.38 贷:劳务成本 - 直接成本(5785.83 %2B 1200 按比例冲减) 贷:待认证进项税(347.15 按比例冲减) 对重新开具的发票进行处理 借:劳务成本 - 直接成本(236.6%2B470)706.6 借:待认证进项税(按税率计算) 贷:银行存款(若重新付款,若未付则计入应付账款)
2024-11-14
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
同学你好 这个是 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-18
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