个体工商户销售自产农产品可享受免税政策,但需确保符合免税条件并正确申报。若无成本费用发票,仍需按实际经营情况如实申报收入,具体免税操作细节建议详细咨询当地税务局。如实申报收入不代表需缴税,关键是确认是否满足免税条件。

您好老师,有个个体户,开户的时候管户说月不能超8万,超了需要缴纳税种,我进去给其申报,应税额刚好是24万,那么问题来了,月8就是应税额吗?如果是,我手里还有其他个体户,应税额和当时就的月限额对应不起来,难道是我们自己记错了,问题2是,即便是应税额24万,我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种,这个和季45万有关系吗?就是管户定的8和系统的24都没有用是不是,只要不过45就行了。谢谢老师,以上讨论的是个体户问题,并非小规模。
重庆一鸣公司为增值税一般纳税人。适用的税率为13%,取得的合法抵扣凭证均已认证或比对相符,月初留抵税额10000元,2022年8月发生如下业务:(1)销售产品给某大型商场,收取货款,开具增值税专用发票取得的不含税销售额100万元。(2)销售乙产品,收取货款,开具普通发票,取得含税销售额29万元。(3)将试制的一批应税新产品用于职工福利,成本价为10万元。成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。(4)销售2009年3月份购进固定资产使用的小货车1辆,开具普通发票,取得的含税销售额11.6万元,该车原值每辆9万元,已提折旧5000元。(5)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价20万元支付给运输单位的运费5.45万元,取得增值税专用发票,当月中旬将购进农产品的20%用于本企业职工福利。(6)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款80万元进项税额12.8万元。(7)出租办公设备取得租金不含税收入5万元,出租办公室取得不含税收入10万元(未采用简易征收)请计算该公司8月应当交纳的增值税
重庆一鸣公司为增值税一般纳税人。适用的税率为13%,取得的合法抵扣凭证均已认证或比对相符,月初留抵税额10000元,2022年8月发生如下业务:(1)销售产品给某大型商场,收取货款,开具增值税专用发票取得的不含税销售额100万元。(2)销售乙产品,收取货款,开具普通发票,取得含税销售额29万元。(3)将试制的一批应税新产品用于职工福利,成本价为10万元。成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。(4)销售2009年3月份购进固定资产使用的小货车1辆,开具普通发票,取得的含税销售额11.6万元,该车原值每辆9万元,已提折旧5000元。(5)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价20万元支付给运输单位的运费5.45万元,取得增值税专用发票,当月中旬将购进农产品的20%用于本企业职工福利。(6)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款80万元进项税额12.8万元。(7)出租办公设备取得租金不含税收入5万元,出租办公室取得不含税收入10万元(未采用简易征收)请计算该公司8月应当交纳的增值税
老师好,我司是做林业绿化的公司,也有自己的苗圃,是属一般纳税人,今年因苗圃种植人手不够,聘用人力公司人员过来帮忙5个月,费用为10万元,之后人力公司开具的劳务费专用发票为10万元,其中含增值税990.1元,请问这张发票要如何入账(税费990.1要怎样处理,是否可以低扣本月销项)
老师好,我司是做林业绿化的公司,也有自己的苗圃,是属一般纳税人,今年因苗圃种植人手不够,聘用人力公司人员过来帮忙5个月,费用为10万元,之后人力公司开具的劳务费专用发票为10万元,其中含增值税990.1元,请问这张发票要如何入账(税费990.1要怎样处理,是否可以低扣本月销项)
老板要给员工发工资,没有买社保,用私户发工资怎么做账
老师,请问个人所得税年前申报了,没点到缴款,导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费,滞纳金跟税金可以分开缴吗?滞纳金个人直接缴纳,不通过公司账户。如果可以,系统上怎么操作呢?
老师,怎样可以查员工买了机票,实际有没有登机?
老师,请问企业个人所得税申报。我再申报期已经申报了做了申报,但是一下子忘记点缴税了。税金逾期了5天缴纳。这种情况可以去税局申请减免吗?
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一台起重机,第一次预付9万,无发票合同,第二次发票开16万,付款3万,第三次付款4万。每次付款后边附的单据都要合同发票吗?
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老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
懂了!多谢老师!!明天我问下税局
好的,如果有任何疑问随时可以问我。祝顺利!