你好,同学,是当时凭证录入错误导致负数吗?还是其他原因?
关于库存商品的问题:我公司成立初期,收购了别人的商品,账务系统没有做进项,就直接卖出商品,导致现在库存商品负数,而且对方企业也已经注销了,请问,这个该怎么调整?怎么做?
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
进销存直接调整了库存商品成本,导致库存成本发生变动,库存商品的对方科目是什么呢
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师,去年四季度入账时,本来没有库存,分录做错成有库存,结转了成本,导致这月的库存商品年初余额是负数,这月怎么处理呢?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
导入新系统的时候录入错误
是数量有问题,还是金额有问题?
老师,一个是导入期初已经是负数没有注意到,然后就是每个月有销售商品出去,没有购进入库
导致现在资产负债表库存商品负100万
导致现在资产负债表库存商品负100万
试一下能不能反初始化,修改期初数据。
如果期初数据是负数,需要确保期初数据正确,不能为负。
老师,之前会计公司的会计说一直没有记入库所以都是负数,然后我们接过来也是按负数做的起初,我现在来接手发现了,所以要改过来,这样怎么处理啊?能不能交一下
这种不就是乱账吗?要怎么处理乱账
期初数据录入没有问题,是以前漏记了产品入库凭证。
老师能不能给我解决这个期初库存商品负数的问题
老师能不能给我解决这个期初库存商品负数的问题
记账缺少产品生产、入库环节,需要根据公司实际情况把采购、生产环节的业务补录进去。并不是随意做几张调整分录那样。