老板个人汽车为公司办理业务产生的加油费在一定条件下可以作为公司费用在企业所得税前扣除。 一、可扣除的情况及条件 签订租赁合同 如果老板与公司签订了汽车租赁合同,明确了租赁期间、费用承担等事项,那么在租赁期间内,汽车为公司办理业务产生的合理的加油费等运行费用,可以作为公司的费用在企业所得税前扣除。 租赁合同应符合独立交易原则,租金水平应合理。 费用合理性 即使签订了租赁合同,加油费等费用也必须是合理的。例如,费用的金额应与公司业务的实际需求相匹配,不能过高或过低。 公司应保留相关的费用凭证,如加油发票等,以证明费用的真实性和合理性。 二、不可扣除的情况 未签订租赁合同 如果老板没有与公司签订汽车租赁合同,那么老板个人汽车产生的加油费一般不能作为公司费用在企业所得税前扣除。 因为无法明确区分这些费用是用于公司业务还是个人用途。 不合理的费用 即使签订了租赁合同,但如果加油费等费用明显不合理,例如与公司业务量不匹配、费用过高或存在虚假情况等,也不能在企业所得税前扣除
公司租用了其他公司的一辆汽车,签订租用协议,拿着辆汽车的日常费用(油费、修理费等)是否可以做到公司费用,企业所得税去可否扣除该费用?
请问平时员工的车用来跑业务或外出办公所产生的油费,路桥费该怎样做?因为这是私车公用,公司没有汽车的固定资产。
老师,你好!公司名下没有车,法人或是员工把车无偿借给公司使用,双方写一份协议,那这个车产生的加油费,过路费等可以在公司报销吗?能否在企业所得税税前扣除?
老师你好,想问下,公司租用老板的车 汽油 维修费 保养费 违章罚款,能在企业所得税扣除吗?
请问老师,业务人员开自己的车为公司出差办理业务,产生的加油费,公司给报销,公司可以作为差旅费入账吗?加油费专用发票可以抵扣吗?
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小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
老师,公司委派两员工使用无人机给予外面公司进行培训,每天1000元,共6天总额是6000元,对方要求开劳务发票,请问这个是什么样的劳务?我们这样开可以吗,现代服务-劳务费 单位是次 数量是 12 单价是500
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
签订了租赁合同,老板是否要开具发票,不开发票可以吗
同学你好 要开发票 不开发票没法税前扣除
但是老板个人,能怎么开票
同学你好 税局代开发票
要每个月去税局代开发票吗
同学你好 是的 最好是按月
公司同事去出差,出差产生的过路费能办理报销吗,公司名下没有车
同学你好 可以 但是不能税前扣除
好的,走公账可以,只是不能税前扣除是吧,
同学你好 对的 是这样
那如果是车票和滴滴打车的车票那些可以税前扣除是吗
同学你好 可以的 还可以抵扣进项