你好,可以开代售服务费类得,需要缴纳印花税得

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
中电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的实邢企业。2019年行关经营情况如下,(1)桥售货物收人2000万元,提供技术服务收人500万元,转让股权收人3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15万元。(2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税25万元,预数企业所得税税款43万元。(3)与生产经营有关的业务招待费支出50万元。(4)支付残疾职工工资14万元.新技术研究开发费用末形成无形资产计人当期损益19万元,购进一台设备,价值35万元,购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。要求:根据以上资料计算甲电子设备应缴纳的企业所得税
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师我们是3月份刚成立的个体工商户,开了三张建筑服务的普票,怎么报税啊
老师,请问对方公司没开发票,我们是一般纳税人,,做无票收入的时候我们是按什么税率来做?
老师,今天刚做的税务登记,请问个税申报是不是从下个月开始申报?
老师,刚才登陆个体户的电子税务局,看到变成定期定额了,那这样还需要另外申报经营所得税吗?
请问在邮政集团订阅的报刊,开具*邮政服务*,税率免税,请问正确吗,免税的政策依据是什么
老师,请问一下个人出租非住宅给企业办公,2018-2024年发票没开,租金也没收,月租10万元以下,现在补开发票的话,综合税负率是多少呢?
甲单位是物业公司,2022年至2025年期间,做到成本里的电费200万,但是未取得发票,因电表的问题,费用银行存款已支付给电网。26年电网给甲物业补开22年-25年的全部发票200万,但是发票有备注期间。甲物业收到这样的发票无风险吧。
老师你好,员工加班餐费怎么记账
员工拿餐费报销怎么做账
老师,社保个人部分公司承担的,怎么做账啊
按什么缴纳印花税?技术合同?
签订的技术合同就按照技术合同缴纳
合同只约定了由环保公司拉走,没有说明后续由环保公司销售
那可以不缴纳得如果没实际履行
合同内容里没说是技术合同
那你们的技术合同怎么定义得
履行了啊
那实际履行并且开具了发票就要申报印花税
环保公司帮煤矿企业处置煤矸石,环保公司开技的术服务类发票吗,但是签的处置合同
这里签订的属于代理服务合同是吗?
我的意思是,这处置合同属于技术合同吗
感觉跟技术合同没关系
属于处置合同属于技术合同