你好,这个是不需要的。
老师 我开票内容是 广告服务*物料制作 要缴纳文化事业建设费吗 设计服务*海报设计 /设计服务*视频制作 要缴纳文化事业建设费吗?
老师开具广告设计服务费需要缴纳文化事业建设税吗
货物或应税劳务名称开的是 *设计服务*广告费 需要缴纳文化事业建设费吗?
设计服务*广告服务,开这个项目的,要缴纳文化事业建设费吗
你好,发票项目名称写广告设计、制作费,需要交文化事业建设费吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
我在申报是填写含税金额63700元,提示说季报免税收入填写不能超过61800,怎么办呢
你好,这个你是填哪一张申报表?
文化事业建设费
你好你这,你这个可以不用申报这个税呀。
要填报的,税种已登记
你好你有广告收入才交,你这个如果只是设计就不需要,你如果有广告发布就需要
但税种已登记了,不申报可以吗
我们是广告设计服务,不是广告发布
不申报这个文化事业建设费这个表,税务局不找我们吗?说我公司漏报税
你好,你可以零申报,不是说不让报。
不根据发票金额报,税局后台会检测到的吧,说金额数据不符怎么办
你好,你这个不是属于文化事业建设税的应收范围是没关系的。
哦,老师,我这样填可以吗?在应税收入栏填写含税金额,然后在减免税表再按发票填写,可以吗
你好,不可以的其,其实这个只有两种,一种是要交税,另外一种是不交税。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。