你好,你可以这样子操作。
10号公告对研发费用加计扣除优惠政策在10月份预缴享受问题作出长期性制度安排,明确2022年及以后年度10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,企业可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策 -----老师好!上面公告说十月份预缴申报时可享受研发费用加计扣除,请问老师:在申报一二季度时不能享受加计扣除政策么?
老师好!三季度时候研发费用能先享受加计扣除,四季度时候也能先享受吗?还是得等到汇算时候才能享受?
老师 我们1-3季度没有享受研发费加计扣除,现在第四季度想享受研发费加计扣除,现在申报时填写1-4季度的合计金额,还是只能填第四季度的发生额?
老师好,研发费用四季度预缴企业所得税的时候能享受加计扣除吗
老师好,研发费用四季度预缴企业所得税的时候能享受加计扣除吗
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
这样有啥风险没
你好这,这个虚假的这个确实有偷税漏税的嫌疑。
也不是虚假,就是四季度好像加计扣除不了,要等汇算清缴才能享受,所以我等于把全年研发加计扣除的都在三季度享受了
你好,是啊这个,这个税务局查到肯定是有问题,就看他查不查了。
比如我全年是800多万,一到三季度500多万
你好,我明白你的意思。是说没有按照实际的就属于假的。