外贸出口退税企业,在阿里巴巴充值的直通车、广告等费用,取得的发票是否可以进项抵扣,需要区分不同情况。 如果该外贸企业的出口业务符合征税政策,那么其进项税可以抵扣;如果出口业务不论是享受退税或免税,都是免税,其进项税额不得抵扣。 根据相关政策,外贸企业实行的是 “免退税” 政策,即 “免税” 是指对外贸企业出口的货物和外购的服务和无形资产免征出口销售环节增值税;“退” 税是指对外贸企业已出口的货物和服务以及无形资产购进时所发生的进项税额予以退税。 对于阿里巴巴直通车、广告等费用的发票,若外贸企业的出口业务符合征税政策,这些发票可以用于进项抵扣。但如果出口业务属于免税(免退税或只免不退),则进项税额不能抵扣。

老师您好,外贸企业出口退税,阿里巴巴平台交的直通车一万块钱开的专用发票有什么用,公司出口退税又没有内销抵扣进项税,
老师好,请问外贸公司,一般纳税人,目前只做出口退税,没有内销,取得的进项增值税专用发票可以抵扣勾选吗?一直在帐上做留底税吗?
请问贸易公司如果去年采购产品,今年销售出口,去年取得增值税发票进项,今年取得出口报关单,是否可以办理退税?另外如果去年的进项票已经做了其他销项增值税的抵扣,今年取得出口报关单后是否还可以退税,或者要如何操作才能退税,是不是把原抵扣项退回税务局就可以退?
老师,外贸企业,无内销业务,除用于退税的进项发票外,其他的运费发票尽量取得普票,是这样吗?如果取得住宿费或者运费的专票,如何处理呢?是在账上直接将价税合计作为费用吗?还是在抵扣勾选下选择不抵扣勾选,账上先做进项,然后做进项转出呢?
老师,您好,我们是对外出口退税一般纳税人外贸企业,我们现在是因为出口免税,也没有什么内销的业务,那我们是不是除了货物出口用进项之外,其他的推广,翻译费用等用普票要更好一点,可以全部进费用,因为如果取得专票的话,留抵金额也很多。
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
谷歌上发布的广告可以抵扣吗
你有内销的可以的哦
是内外销都做的
内销的就可以用这个进项抵扣
好的,谢谢
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