借:工程施工-间接费用-其他费用 贷:银行存款

老师你好,我是建筑施工单位,从甲方承包了一项工程,农民工工资发生350万,这350万元工资甲方已从我们开给甲方的工程款中扣下来发给农民工了,然后我们从丙劳务公司开了220万元的劳务发票,是3%税率的增值税专用发票,进项税额有64000元,当时我入的是直接人工成本,进项税额已抵扣,那另外的130万的农民工劳务发票还没开进来,这账务怎么处理呢?(我们开给甲方的工程款是1090万,农民工工资350万已发放,丙公司开了220万的劳务发票,发票已入账,进项税额已抵扣,这具体的会计分录是怎么的呢?)
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年刚创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师,我们是建筑劳务分包公司,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?可以放在今年3月里入账并且报税吗?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师,这个我们进费用吗,为啥不是应收款,后面还收回来呀,签证收,
老师解惑
需要收回的就挂其他应收款
是由甲方签证拿回来
这个是不是和正常工程款分开:借:其他应收款 贷:其他应付款~生产经理
现在你们垫付款就挂应收账款,