你好!对于需要退货或抵消部分销售额的情况,可以开具红字发票来抵消原发票中相应的金额。本月你应当开具1万元的红字发票,并确保红字发票的开具与原白字发票的信息相符,包括商品名称、数量、金额等。这样,你的账务中销售收入将减少1万元,相应的税额也会调整。
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
10月入账了一笔480的管理费用,这个月在不知情的情况下对方给我们开了一张张金额是-1的红字发票。这个该怎么入账需要对方提供红字发票入账吗
老师,上个月的销顶,其中一张专票在这个月开了红字发票,但我做上个月这这票的凭证时,要录进去吗,怎么做,
老师,我上个月开了一张10万的销售发票,其中有一个产品需要在这个月开一个1万的红字发票,我这个在这个月怎么处理。
老师,我上个月开了一张10万的销售发票,其中有一个产品需要在这个月开一个1万的红字发票,我这个在这个月怎么处理。
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
报税有什么影响吗。需要处理上月的吗
开具红字发票后,你本月的销售额和应纳税额会相应减少。对于上月的报税,通常不需要重新处理,因为红字发票是在本月开具,属于本月的账务调整。只需在本月的税务申报中正确反映这一调整即可。
好的,这个是调整上个月一张发票中的一部门金额。
明白了,你只需确保红字发票正确开具,用于调整上个月发票中的部分金额。在本月的财务和税务记录中,正确记录这次调整,以确保所有信息的准确性和完整性。这样处理即可。
好的谢谢老师
不客气,有其他财会问题随时欢迎咨询!祝工作顺利!