如果上个月的成本结转出错,这个月可以通过编制冲销分录来纠正错误,然后重新进行正确的成本结转。具体操作需要根据你的账务处理系统和具体错误情况来决定如何调整。建议详细核对上月分录和相关数据,确保调整的准确性。

老师,上个月结转损益的金额写错了,这个月怎么改正啊
老师,我上月成本结转多了,发票这月到了,直接登账吗?还是要改结转成本的?
上个季度成本结转错了还能改吗
老师你好,上月结转成本错了怎么办
老师 上个月的成本算错了 ,而且老的库存表被我改掉找不到了, 所以上个月的结转成本附的单据也没有 ,该什么办呢
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
是全部红冲还是只是冲销差异部分?比如差额就是几千块?
通常,如果错误的金额不影响其他账目,只需冲销差异部分即可。具体操作是编制一个与原错误相反的分录来冲销这部分差额,然后再做一条正确的分录进行结转。这样既可以纠正错误,又保持账目的连续性和准确性。