你好!如果施工单位已经退回多付的工程款,这笔款项应当作为“其他应收款”在财务账目中进行记录。当款项退回并入账后,再通过“其他应收款”科目进行核销,同时应该在“银行存款”科目中增加相应金额。最后,将这笔款项上缴财政时,应从“银行存款”科目中减少,并相应记录到“其他应付款”或特定的政府相关科目中。这样处理能确保账目的准确性和完整性。

事业单位收到职业年金账户退回往年多交款,需要将单位部分退回财政局账户,个人部分退回员工个人账户,先是财务会计分录:借:银行存款 贷: 累计盈余—以前年度盈余调整转入(单位部分)应付职工薪酬—基本工资(个人部分);预算会计分录:借资金结存—货币资金 贷:财政拨款结转 转出这笔款项时就反向做分录就可以了吧?或者只做财务会计分录,不做预算分录也可以呢? 麻烦老师了
2020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费用等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位又企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额要求:编制会计分录
(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的财政授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额度35000元。要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。只写预算会计
3.某事业单位2×20年发生如下经济业务: (1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品,全额为1130元,该出货在购入时已计入当年库存物品和事业支出,退货款项于本年收到并存入单位开户银行,读项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。 (2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项,全额为30000元,款须已存入开户银行。上一年度末,在财务会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20 000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动数项时,在财务会计中,将收到的款项30 000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收账数,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错,予以更正。 要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
3.某事业单位2×20年发生如下经济业务的会计分录。(1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品,金额为1130元,该批货品在购入时已计入当年库存物品和事业支出,退货款项于本年收到并存入单位开户银行。该项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。(2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项,金额为30000元,款项已存入开户银行。上一年度末,在财务会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动款项时,在财务会计中,将收到的款项30000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收账款,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错,予以更正。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
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