在研学服务公司没有收入之前,洽谈合作的餐饮费可以计入 “管理费用 —— 业务招待费” 科目。 业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。洽谈合作过程中的餐饮费通常是为了与合作方进行沟通、协商,促进业务合作,符合业务招待费的定义。 需要注意的是,业务招待费在企业所得税税前扣除时有一定的限制,按照发生额的 60% 扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5‰。

旅游服务业,主要是餐饮,住宿,门票发生的成本,问收到的大部门餐饮费发票计入什么科目。税法上有没有对旅游餐饮费有什么政策
公司还没正式营业,没有收入,前期的油发票,住宿餐饮发票等该计入这么科目
我们公司有一部分人员是劳务派遣人员,每月劳务公司收取的服务费应计入什么科目,我们是餐饮配送公司
请问老师,餐饮公司上抖音团购,扣款的软件服务费和佣金分别计入到什么科目呀?计入销售费用-平台佣金可以吗?软件服务费计入什么科目呢?
老师,公司做酒店设计服务,年前集体去香港参观考察酒店,支出的机票、住宿、餐饮费计入什么科目
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗