如果按发放月份的次月申报个税,那么9月的工资在10月发放应该在11月申报。如果提前在10月就申报了,这属于提前申报。通常情况下,税务局会按实际申报的时间来处理,但最好是按规定的时间申报,以避免可能的误解或处理延误。

请问老师,个人所得税申报是按计提的月份报,还是按发放的月份报,比如7月份的工资,8月份发放,是8月份申报还是到9月份申报?
公司10月份的工资,我们公司11初才发,12月才申报个税吗?纳税时候所属期是10月份吗?个税的申报期限是不是按照实际发放工资的次月申报?
老师,11月申报个税的所属期是10月?申报的是发放的9月份的工资,对吗?
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
老师请问个税是按计提申报,比如9月份的工资是10月份发放,9月份计提,10月份申报9月份个税就申报了,其实工资是在10月份发放。那季度申报表工资第二行应发数填那个数。是按个税申报,还是按银行。这样相差一个月呢
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
新入职公司,我查账发现公司以前好多付款了未取得发票 当时入借:应付账款 贷:银行存款,好多是19/22年付款的,现在我问都取不了发票,怎么平账
老师,小规模纳税人开具机械设备租赁,材料租赁的发票税率是多少?
600块钱1车,开9点点的运输发票,是多少钱