你好,这个是做销项税额
将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 这样做可以吗
老师,无偿赠送给他人,不是有两种情况么,一种是不是还有业务招待呀?那处理方法是不是不交销项税而是进项税转出呀,还是说只要无偿赠送他人都做销项税?
外购的礼品赠送客户是做视同销售吗?还是做进项税额转出?
26.下列行为中,属于视同销售货物应征增值税的有()。A销售代销货物B将委托加工的货物无偿赠从给其他单位C向其他单位无偿转让不动产D将外购的货物用于免征增值税项目
你好郭老师,将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税 这个为啥是营业外支出,而不是销售费用
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
无偿赠送什么时候计算销项税什么时候做进项税额转出
你好,你用做福利之类的就做进项转出。
那是不是只要是计算销项税的都是可以抵扣进项税的
你好,是的,你这样理解是没问题的。
我们搞活动赠送出去的赠品,也要视同销售,做业务宣传费是么
我们单纯的送人,也不是招待那种是不是做营业外支出
你好,是的,借方是业务宣传费。下面这个借方做营业外支出
那以哪个价格计算销项税呢,用采购价可以么
你好,可以的,实操中基本上都是这样