是的,就是那样子的
老师好,固定资产是当月购入,次月计提折旧。当月减少,当月提,次月不提。无形资产是当月购入当月提,当月减少当月不提。那按照成本模式计量的投资性房地产呢?是购入当月就提折旧还是次月提阿?
老师,专项储备购置的固定资产时提折旧,不是按照当月新增的固定资产下月提折旧吗
老师固定资产折旧实操分录,是月月计提折旧,还是一年一次折旧谢谢
老师好!当月有处置固定资产业务,请问是先做计提折旧业务?还是先做处置固定资产业务?谢谢!
老师好,固定资产购买的当月不提折旧,从次月开始计提折旧,但是处置的当月是照提折旧的对吧?那么请问固定资产清理也属于固定资产处置吗?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
好的谢谢
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