你好不可以的,先把发票开得错得冲了再按正确得开具才可以退税得

请问老师,报关单报的商品名称是:计算机网络设备*数据线 发票开的是:数据线 这张发票可以退税吗?还是说要重开?
老师,请问销售发票的税收分类编码和进项发票的一样,但是销售发票的商品名称和进项发票的商品名称不一样。进销的产品是同一个东西,就是对商品的名称客户的称呼不一样,请问这种情况可以按客户的要求开票吗?
维修工程项目 名称 以实际服务地的名称为 瑧 命名的,但是进、销项发票都把项目名称打错了 打成了 臻 ,可以不重开发票吗?税局查票会不会有什么影响?
工程项目 名称 以实际服务地的名称为 瑧 命名的,但是进、销项发票都把项目名称打错了 打成了 臻 ,可以不重开发票吗?税局查票会不会有什么影响?
外销发票上的名称是写退税时显示的海关编码对应的名称,还是报关单上的名称?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
但是进项都已经确认了
先不退税,先不去配对
是外销发票上的客户名称开错,串户了,这个可以先退税后冲销调整吗?
不可以,因为退税需要填写出口收入发票的金额
金额什么都是对的,就是客户名称错了也不能退税吗?
是的额,发票对才可以申请退税的
那我这账发票已经确认过了,需要退回还是怎么做?
税务局没找你吗这个开具发票和报关单不一致
不知道之前都是代账那边做的
按道理是一致才可以的
把正规的流程,是我现在怎么做,已经确认的进项没有问题,是放着等下个月在申报?
等下个月开具了正确的发票才申报
以为已经确认过一次,我现在还好勾选其他可以退税的发票吗?
这个月不可以了已经
退税勾选也只能勾选一次吗?
次月结束前勾选只能是
这申报期不是还没过吗?不可以在勾选了?不是可以多次确认吗?
不可以,外贸只能提前