你好,这个没有什么区别,只是说高新技术企业的税率不一样。另外高新技术企业有研发费加计扣除,其实其他企业也可以。
科技型中小企业和高新技术企业有什么不一样,是一个概念吗?
高新技术企业和小规模做账有什么不同?申报有哪些不一样?
高新技术企业账务有什么不同吗?
#提问#老师如果企业是高新技术企业,那么现在开业平常做账同日常企业做账,需要注意什么,有什么区别?高新技术企业涉及哪些税种?同企业一样吗?具体说说?
老师好,有填过高新技术企业的报表的老师吗?高新技术企业的报税跟一般企业在报税上具体有哪些不同呢? 这个叫冉老师的,这个问题不要接了,想听听其他老师的, 谢谢
5、A公司拥有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,拟出售其持有的部分长期股权投资或股权投资,假设拟出售的股权符合持有待售类别的划分条件。不考虑其他因素,下列有关持有待售非流动资产会计处理的表述,不正确的是( )。 A.公司拥有甲子公司60%的股权,拟出售40%甲公司的股权,出售后将丧失对其控制权,但仍具有重大影响,A公司应当在个别报表中将其拥有的该公司60%的股权划分为持有待售类别,在合并报表中将该公司所有资产和负债划分为持有待售类别
公司去年60万买的车,卖了30多万,怎么样能少交税,可以最低写卖多少合适,卖给个人了
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
就是平时做账报税跟其他企业一模一样的?申报表不用额外填什么数据?那研发费用加计扣除怎么弄
你好,研发费用,它有一张研发费用的表的。你填那张表就行了。
那张表在哪里?
你勾选的副报信息它就会出来的。
这个表是季报的时候企业所得税的表还是汇算清缴时的表
你好,这个是季度的,然后年度汇算清缴的时候也有一张目标的。
这个是季度的,然后年度汇算清缴的时候也有一张表
技术企业加计扣除多少?这个表能捷全一点吗?该怎么填
你好,研发费用是加计扣除百分之百
可以截图吗季报和汇算清缴的加计扣除的表,该填在哪里
你季度申报可以正常报 汇算清缴单独有一张。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
好的请问怎么填呢
你好,这个建议你看一下学堂的课程。 因为他是一整张表,每一个数据是怎么来的?老师也没办法打字给你。
就是我平时做账计入研发费的然后加计扣除100%所以需要老师帮我捷个图填在哪一栏就可以的
A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表 季度申报是这个表年度申报的上面已经给你了。