这种情况可以有以下几种处理方式: 一、分开入账 配件部分: 如果配件金额超过 5000 元,符合公司规定计入固定资产的标准,可以将其单独确认为固定资产。 借:固定资产 — 配件名称 贷:银行存款 / 应付账款等 次月开始按照确定的折旧方法计提折旧。 维修人工部分: 维修人工费 600 元计入当期损益,可计入管理费用(如果是管理部门设备维修)、销售费用(如果是销售部门设备维修)或制造费用(如果是生产车间设备维修)等。 借:管理费用 / 销售费用 / 制造费用等 600 贷:银行存款 / 应付职工薪酬等 600 二、全部计入修理费 如果不想将配件单独确认为固定资产,也可以将配件和维修人工费用全部计入当期的修理费。 借:管理费用 / 销售费用 / 制造费用等(配件金额 %2B 600 元) 贷:银行存款 / 应付账款等(配件金额) 银行存款 / 应付职工薪酬等 600 三、增加固定资产 如果该配件的更换使设备的性能、使用寿命等有了显著提升,可以考虑将配件金额和维修人工费用一起计入固定资产的成本,增加固定资产的账面价值。 借:固定资产 — 设备名称(配件金额 %2B 600 元) 贷:银行存款 / 应付账款等(配件金额) 银行存款 / 应付职工薪酬等 600
31、艺龙公司为一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)企业购入一台需要安装的设备,价款为20000元,增值税2600元,支付运费500元(运费不考虑增值税),保险数50元,安装费2000元,款项以银行存款支付。(2)设备安装完中,达到预定可使用状态。(3)投资者A投入汽车一辆,双方确认的价值为250000元(不考虑增值税进项税额),假设确认的价值公允。(4)计提本月固定资产折旧:基木生产车间5000元,行政管理部门2000元,专设销售机构3000元。(5)企业内生产用设备发生日常修理费5000元,销售专设机构固定资产发生口常维修费1000元,维修费均尚未支付。要求:编制上述业务的会计分录。
事业单位,维修打印机,更换了硒鼓等配件,单位价值超过1000元,需要入固定资产吗?如果费用化,部门经济分类应该属于办公费还是维修(护)费呢?
你好,请问我司主营免费提供消防设备按年收取客户平台服务费,设备金额不大(200到500元)计入固定资产,按月折旧计入成本。使用过程中,设备发生故障,我司用新的设备更换,请问新设备可以入维修费吗?还是需要做固定资产清理,用更换的新设备替换固定资产?
请写出下列业务会计分录!!!!3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账
一、固定资产业务4.欢欢公司发生以下经济业务:(1)2月12日,向F公司购进一条需要安装的流水线设备,价格24万元,增值税额38400元,该设备已运达公司,款项暂欠。(2)2月12日,向顺风物流公司转账支付流水线设备的运输费3800元,增值税额608元。(3)2月15日,以现金购进安装调试需要的零配件650元。(4)2月20日,该流水线设备安装调试成功,交付使用。(5)2月21日,向F公司电汇设备款。(6)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间2100元,行政部800元,销售部650元,财务部420元。(7)4月5日,转账支付设备的零星维修费用10000元,增值税1600元,其中生产设备维修费5000元,管理部门设备维修费2000元,销售机构设备维修费3000元。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?