按统一发票确认销售使用固定资产金额

你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
当时这车没有入固定资产模块,现在不能正常使用,所以就让二手车收购过户处理了,实际我们也没有取得收入,但是因为需要过户,车管所开了二手车销售统一发票,我们报税时只能按照开票的金额申报收入和税额,但是实际没有收入,我们入账怎么处理
借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
借:营业外支出 贷:应收账款
借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
借:营业外支出 贷:应收账款
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!