一、收到厂家支持的活动费用时 如果厂家直接支付活动费用给 4S 店 若厂家以货币形式直接支付活动费用给 4S 店,4S 店应做如下账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 厂家活动支持款 这里将其计入其他应付款,是因为这笔款项是厂家专门用于活动的支持款,4S 店需要按照厂家的要求使用这笔资金开展活动。 如果厂家以货物或服务形式提供活动支持(例如提供活动奖品、宣传物料等) 若厂家提供活动奖品等货物,4S 店收到时: 借:库存商品 贷:其他应付款 - 厂家活动支持款 若厂家提供宣传服务等无形的支持: 借:销售费用(如果服务直接与销售相关,如广告服务)或管理费用(如果服务与管理相关,如活动策划服务) 贷:其他应付款 - 厂家活动支持款 二、开展活动发生费用时 支付活动相关费用(如场地租赁、人员费用等) 借:其他应付款 - 厂家活动支持款 贷:银行存款(或库存现金等,根据实际支付方式) 使用厂家提供的货物作为活动奖品等 借:其他应付款 - 厂家活动支持款 贷:库存商品 三、活动结束后,若有剩余款项 将剩余款项退还给厂家 借:其他应付款 - 厂家活动支持款 贷:银行存款 若厂家同意 4S 店留存剩余款项用于其他用途(例如冲抵下一次活动费用等) 需要根据双方协商的结果重新进行账务调整。例如,如果厂家同意将剩余款项作为下一次活动的预付款: 借:其他应付款 - 厂家活动支持款 贷:预收账款 - 厂家活动预付款

老师你好,我们是4s店,就是厂家返给我们的建店补贴,怎么做账务处理
老师,我们是4s店,厂家给的服务活动,技术升级这些服务费,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,厂家给的建店补贴怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,厂家给的建店补贴怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,就是厂家让做的活动,给的费用,怎么做账务处理
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
搞不明白为啥是其他应付款
那假如,搞活动。花费了2000厂家回来4000怎么做账务处理
同学你好 这个差额是怎么产生的
那我们花费2000厂家给4000 2比1的费用
同学你好 那差额做营业外收入
老师你好,花费的时候, 借,销售费用,业务宣传费吗 贷,银行存款 厂家回款 借,预付账款贷 厂家 贷,营业外收入 这样做可以吗老师,内账
同学你好 这个可以的
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢