同学,你好 *文化服务*演员演出费 6%

某歌舞团演员张为和赵丽,2019年10月应邀参加演出,根据演出协议的规定,两位演员各演出4场,演出的出场费分别为:张为每场15000元,赵丽每场8000元。该两位演员的个人所得税由举办单位代扣代缴。要求(1)演出举办方应如何为两位演员扣缴个人所得税?(2)假设张为在歌舞团的月工资8000元,每月自负的“五险一金”为2400元,允许的附加扣除费用为3000元。2019年度张为彩票中奖收入20000元。张为2019年度应缴纳个人所得税金额?(3)编制演出举办单位代扣代缴个人所得税的会计分录。
培训费、活动费,税收分类编码分别是什么?税率是多少?
云服务器租赁分类编码选哪个税率多少呢
老师您好,我公司在春节元宵节找雇佣人员演出小车会那种表演,演一场100元,有的人最多演8场就是800,这种可以按工资薪金报个人所得税吗
亲子剧场的演员一般是按演出分成,其工资按哪个税目(工资薪金还是劳务报酬)申报呢?剧场的兼职员工又按哪个税目申报呢?
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
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