首先发生额没有问题,账最终是会平的。 ①借:预付账款贷:应付账款②借:应付账款贷:银行存款 为啥不能是: 借:预付账款 贷:银行存款 当然,你们账务要这样处理肯定是对的,也是平的。
请问老师,房产成本,只有预付账款,没有应付账款。做凭证时,通常应付和付款做在一张凭证,现在要改为先生成应付凭证再生成付款凭证。可以直接借:费用类、税费 贷:预付账款当成应付凭证吗
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师,请问在预付款时没有科目没写预付款,写的是借:应付账款 贷:银行存款。 收到货的时候 借:原材料 贷:应付账款 能不能消帐
老师现在我们没有设预付账款,购买的预付卡。我做成 借:应付账款-预付卡 贷:银行存款 使用时 借:销售费用-招待费 贷:应付账款-预付卡 做成这样可以吗?
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。