企业所得税 - 一般税率:一般情况下,餐饮业企业所得税税率为25%. - 小型微利企业优惠税率:如果餐饮企业符合小型微利企业条件,年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负为5%;超过300万元的部分,按25%税率缴纳企业所得税.

老师好,餐饮企业所得税税率大约是多少才合理啊
餐饮业一般纳税人的企业所得税税率是多少呢
餐饮行业企业所得税税负是多少?谢谢
请问餐饮企业所得税负率是多少?怎么算的
个体工商户餐饮业的企业所得税计税依据,税率都是多少
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
比如他这个季度赢利5万那么它的企业所得税怎么算
您好,就是按照50000*25%*20%=2500计算
现在税率是多少
是按3%还是1%
您好,符合条件的增值税享受1%税率
符合什么条件按1%,什么条件按3%
- 小规模纳税人:自2023年1月1日至2027年12月31日,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税.
比如你销售30万你怎么做会计分录
借:现金/银行存款/应收账款300000 贷:主营业务收入300000/1.01=297029.70 应交税费—应交增值税 300000-297029.70=2970.3