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老师,我们11月开出的都是专票16万多 进项发票五花八门 我把进项专票挑出来只有17000多 上期留底的进项票 之前会计登记的数额 跟系统查到数额不一致,有部分票据会计登记已抵扣(已认证),但是系统显示未勾选,我不知道已哪个数额为准

2024-11-24 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-24 08:51

按照你勾选系统里面的为准。

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按照你勾选系统里面的为准。
2024-11-24
存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关,准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料,让税务机关核实处理,以免影响增值税申报和抵扣。
2024-12-19
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
同学你好,正常来说,未开票收入也要申报增值税,为避免税务风险,建议记账还是按原来的处理,在增值税申报时,报送未开票收入。贵司还有足够的可抵扣税额,也不会增加纳税。
2021-04-06
您好,内帐的初始余额是根据什么来的呢?
2021-02-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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