你好,是的,要最近三年进行审计。

老师好,一个高新技术企业的2019年审计报告,2020年审计报告,2021年审计报告,三年的,是高新技术企业的是这三年还是以后呢?发证的话,是哪年的呢?答过的老师请不要接这个问题了 谢谢
老师好,高新技术要求没达到是不能申请吧?申请前是需要审计出具报告评估吗?
请教一个问题,我们是高新技术企业,今年11月份到期,打算今年5月份再次申请,现在就需要2022年财审年报,2个专项审计报告(近三年高新收入,近三年研发费用)是这样的吗?还需要其他报告吗
老师请问我们同时出三年的审计报告(不是专项报告),申请高新,这个会因为同一时间出审计报告而申请不成功吗?
老师请问我们同时出三年的审计报告(不是专项报告),申请高新,这个会因为同一时间出审计报告而申请不成功吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
好的 老师 我面试的这家公司是做消防维保的 他属于增值税的那个征税范围 然后开票是怎么开的
你好,这一般开个一般开维保费或者维修费都可以。
他是属于现代服务-其他现代服务吗
你好,维修的话不属于这个
那属于那个
修理修配劳务 劳务 202
维护保养这块呢 属于劳务吗
你好,这个一般按照现代服务就好了。
修理费才是劳务是吗 因为有个文件是这样规定的 根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第六条规定,纳税人对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务,按照“其他现代服务”缴纳增值税.
你好,你这个保养的话才是6%,上面说的你维修的话是13%。
这两个还是有点差异的。
老师你又处理过此类企业的账吗
你好,是的。老师之前做工程的时候很多这样子的。
好的 这家公司还会涉及到劳务公司 劳务公司差额计税怎么怎么开具发票的呢
你好,这个开发票的时候在发票开具界面点击差额,然后输入差额的金额就可以了。
好的谢谢老师
你好不,不用客气了。
那我们公司收到这票怎么入账呢 按差额吗
你好,1、确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费——简易计税(计提) 2、向被派遣员工支付薪酬,确认成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 3.取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时 借:应交税费——简易计税(扣减) 贷:主营业务成本 4.申报纳税时 借:应交税费——简易计税(缴纳) 贷:银行存款