你好,可以的,操作没问题。
我们建筑工程,其中有个专业部分40万的分包款分包给了另外一个包工包料的公司,材料是他们自己公司生产的,安装也是他们自己的公司人员负责安装,他们开出了材料发票13个点的专票,安装劳务票还没有开,我收到的这些发票我该怎么做账
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
老师,你好!我们公司有个工程,包工包料的,对方给我们付了一笔钱,本来是付的材料款,但是他们材料款的钱没有了,农民工工资专户上有钱,所以就按人工费给我们打到工资卡上了,我们老板又把工资卡的钱全部转到公户上,这样做,合不合理,有没有税务风险?我的账还是是按人工费记账还是工程款记账呢?
老师,你好!请教个问题。我们公司从材料商购货,款项已付,取得对方发票。实际这笔款子一个中间人先行自己垫付了,相当于材料商收了两笔款。现在呢材料商不同意私下支付给中间人,把垫付款打入我们公司,让我们再支付给中间人。那这笔凭证怎么做呢
老师,你好!咨询下我们公司下有个工程给其他人做的,其中他们个别有几个人工地上买零散材料自己先行垫付了,材料发票已开来,那到时我可以把这笔材料款对公打给工人吗?
个税申报时个税100元,更正申报后95元,这个退回来的5元税款怎么做账
请问老师,电梯装着架子出口,电梯架子和电梯是两个单位的,报关出口可以各报各位的吗?
公司开进来的材料是普票,这个材料开出去的是专票能用很久以前的留底抵扣吗?也不知当时是怎么留的底了,是转股过来的留底。
您好,我们公司和几个事业单位有往来,有一些应收账款,但他们是以另外的一种形式,比如补贴方式结了这些应收账款,目前但是目前没直接冲销掉应收,因为还不知道怎么处理,但我需要转出这几笔应收款到一个待处理账户里,您说我的待处理账户怎么设置?
经营范围能开这两个图片所有内容吗
卖酒的公司,有的酒自己喝了,用于品鉴了,发票怎么开,增值税企业所得税怎么报视同销售
老师,请问自己是全电开票员身份,法人身份登录开票,请问自己是否有风险?
老师好!有家国内贸易公司给我们介绍了一个阿塞拜疆的建筑劳务工程,这家贸易公司要求我们以后开建筑服务发票给他们,但这家贸易公司没有建筑服务资质,我们可以开票给贸易公司吗?如果可以开票的话,工程地址在境外,这个增值税发票可以免税吗?
老师 请问其他综合收益转入留存收益 然而留存收益是盈余公积+未分配利润 请问写分录怎么写?是借:其他综合收益 贷:盈余公积 贷 利润分配-未分配利润呢 还是直接贷 未分配利润 就是未分配利润这里我有点蒙到底是未分配利润还是利润分配-未分配利润
现在每天备用金可以取多少
那这笔凭证怎么做呢
你好,这个你们借工程施工合同成本,材料费贷,银行存款就可以了。
那就不会体现到工人本身了
你好,你摘要上面写清楚是谁报销就可以了。
那还得填张报销单吧
你好,是的,是要填报销的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。