你好,你这个一个免税,一个简易计税,你不用做进项就好了。本身就不能抵扣。
老师请教下,公司24年年度企业所得税汇算清缴要交所得税4813.29元,说明公司2024年度报表是盈利的吗?
老师你好,建筑安装公司,开票,你说项目名称写什么啊
老师,请问我们租别人的厂房,对方不给我们开发票,能不能用发票分割单的
装修公司帮我司垫付了 购买家具的款项 我司能直接转给装修公司吗 ,网银转款备注什么呢
请问老师我们公司注册资本100万,以前年度未计提盈余公积,未分配利润年初加本年累计共4000万,计提盈余公积累计不超注册资本的50%可以不用计提,我们这如果计提就会超过了,是不是就按照100万计提就可以了,不用按照4000万计提了吧
老师 请问一般纳税人这个开票额度是一个月的吗 客户问我为什么不是整数?
老师好,问下A105050表里面的工资薪金支出包括补偿金吗
库存商品计提减值准备做汇算清缴不调增,需要准备什么资料备查。
老师,企业所得税A105050工资薪金那里,张载和实际发生准备填相同金额,那是填计提的还是实际发放的那?
老师 请问发票数量可以有小数点开票吗?
我还有交税的部分,13%的商品销售,6%的导游费、拍摄费、活动费、场地使用费、物业管理费等收入
进项除了一般的办公用品等零星支出,大额的是建筑服务费支出
您好,这种是按正常征收的话,按照对应的收入比例来做转出
这样的话我们将会有近三分之一的进项税要转出,总金额会达到20万元,请问进项转出这块税务局监察的方向在哪呢?金税四期会扫出风险疑点吗?企业这块只能据实按比例转出吗?
你好,是的,这个据实转出就可以了。
没有斟酌的余地吗?
你好,这个你可以问一下当地税务局,看他们有什么要求。
好的呢 谢谢您了老师
你好,不用客气的了。