同学,你好 之前入的固定资产要红冲,折旧都要红冲
固定资产已经入账,计提折旧。后来因型号不对,及未到货的问题,厂家降低了合同价格。这个固定资产怎么调整,如何进行账务处理
欠厂家的固定资产一半欠款,现在对方公司注销了,钱不用我们付了,发票也没给我们开,固定资产入账折旧了的,现在挂账的欠款怎么处理? 没有发票已折扣的的要不要调整呢??
我公司有一台车间使用的固定资产,已经用了一年也计提了一年的折旧,现在原价退回厂家,请问之前已经计提的折旧要怎么做账?
老师,购入固定资产使用一段时间产生了折旧,后期设备有问题,固定资产退回厂家,但退款金额比购入时减少了,固定资产退回的发票怎么开?购入和退回的差价怎么入账?
老师:上月固定资产退回,进项也抵扣了,折旧也提了,对方开了红字发票,账务处理怎么做
老师对方付我们运费打错了,打成了我们另一个公司,发票和银行流水不是一家
个人工商营业执照都是小规模的吗
老师,开票系统里能导出某一家的整体一段时间所开过的票吗?我下载了一下,下载出来的都是带明细的,我只想要每一张票的总数,能把他们归集在一个表里下载出来吗?
老师我购进红酒100瓶,单价160元每瓶,销售方赠送10瓶,共销售90瓶,月末结转成本分别的会计分录 另外库管入进销存系统,数量是106瓶,进价是150.94 主要是对数量和金额有疑问
老师,公司有三家公司,是夫妻企业,员工工资分摊在这三家公司,违法吗,社保只交一家
老师,用财务软件记账,是不是不用单独录结转的凭证,点结账软件会自动结转吗 还是手动录入结转损益的凭证 再点结账
现在个税扣除方式,100%还是50%,一个纳税年度内能更改吗
个体工商户可以开专票吗
老师晚上好,请问下,公司材料暂估入库,次月发票回来发现数据有误,但已经入成本了,有没有什么方法简便的,差额怎么账务处理比较好呢?感谢
老师,请问公司里面做的工资,有些员工是没有真正上班的,请问做的这些工资算违法吗
会计分录怎么做
同学,你好 你之前分录发一下
借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:其他应付款 次月提折旧的时候 借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧
借:固定资产 应交税费-应交增值税 负数 贷:其他应付款 负数 借:制造费用-折旧费 负数 贷:累计折旧 负数
折旧费冲红可以汇总做一笔分录吗
同学,你好 是可以的
还有一个增值税有点疑问,原来是做了应交税费-应交增值税 -待认证进项税额 现在拿到红票怎么做
同学,你好 做负数就行了
分录不涉及进项转出?
同学,你好 不用,你这个开具红字发票,直接负数就行
问题是,收到红字发票,增值税附表二直接会出来这个数据。不做进项转出不对呀
同学,你好 你填,填在进项税额转出里面