同学,你好 之前入的固定资产要红冲,折旧都要红冲

固定资产已经入账,计提折旧。后来因型号不对,及未到货的问题,厂家降低了合同价格。这个固定资产怎么调整,如何进行账务处理
欠厂家的固定资产一半欠款,现在对方公司注销了,钱不用我们付了,发票也没给我们开,固定资产入账折旧了的,现在挂账的欠款怎么处理? 没有发票已折扣的的要不要调整呢??
我公司有一台车间使用的固定资产,已经用了一年也计提了一年的折旧,现在原价退回厂家,请问之前已经计提的折旧要怎么做账?
老师,购入固定资产使用一段时间产生了折旧,后期设备有问题,固定资产退回厂家,但退款金额比购入时减少了,固定资产退回的发票怎么开?购入和退回的差价怎么入账?
老师:上月固定资产退回,进项也抵扣了,折旧也提了,对方开了红字发票,账务处理怎么做
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
会计分录怎么做
同学,你好 你之前分录发一下
借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:其他应付款 次月提折旧的时候 借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧
借:固定资产 应交税费-应交增值税 负数 贷:其他应付款 负数 借:制造费用-折旧费 负数 贷:累计折旧 负数
折旧费冲红可以汇总做一笔分录吗
同学,你好 是可以的
还有一个增值税有点疑问,原来是做了应交税费-应交增值税 -待认证进项税额 现在拿到红票怎么做
同学,你好 做负数就行了
分录不涉及进项转出?
同学,你好 不用,你这个开具红字发票,直接负数就行
问题是,收到红字发票,增值税附表二直接会出来这个数据。不做进项转出不对呀
同学,你好 你填,填在进项税额转出里面