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老师,客户与我们甲公司签订合同,业务是我们这边的,但我们公司不能生产,到总公司那边去做,总公司不赚差价,以成本价给我们,我们再销售给客户赚取差价,客户将款转到我们公司,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做

2024-11-30 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 09:51

您好,我们买来再卖的分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 借:银行或应收 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:53

我们没有库存商品,而是直接从总公司转到客户手中

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:53

老师,我是一个内账会计,不管税的

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:55

老师,收到客户款时,借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 贷:主营业务收入(差额)

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:55

可以这样做吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:58

您好,从总公司发的,还要在我们账上体现这个过程的嘛。 上面的分录不合适哦,我们做财务的人也看不明白的

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