不需要的哈,按发票的税金合计做账,不需要每笔都录

老师,进销存软件需要每个商品都录入系统吗 做记账凭证时,商品采购单可以做为原始单据吗 附到记账凭证后面
用友软件软件里录入凭证,应收帐款借方可以录几个客户,贷方收入税金吗?还是得一个个录入
金蝶软件,刚录入11月的凭证需要每一张都审核吗?怎么查看不了以前月份的凭证了?
一般纳税人每个月的无票收入可以汇总做一笔记账凭证吗?需要什么附件
老师好,汽车修理厂采购回零配件,明细太多,可以直接一笔分录做了吗?还是得一个明细一个明细的录入呢?
合作社前几年年计提了老板的场地租金和用车租金,没收到发票没付钱,25年说是不付了免费试用,应该怎么做账
老师好,我们A公司下面有两个分公司,目前总公司和分公司之间是汇总纳税,做合并报表时,总公司和分公司之间的资金往来,进行了抵消,那分公司之间的资金往来要抵消吗?
老师你好!请问下,如贵公司其他应付款挂账有400万,其中200万是客户会员费用(确认客户放弃会员,费用也不退回),老板要求要把这笔费用转作资本公积,应该怎样能合理按流程操作呢?
老师您好,请问开具的劳务费和服务费发票,作为这家公司的收入,但没有采购,所以结转到借,成本,贷应付职工薪酬,我目前做的分录是,开出去的发票:借应收账款,贷收入,税金,收款进来,做,借银行,贷应收,结转成本;借劳务成本,贷应付职工薪酬,借主营成本,贷劳务成本,现在发现应收账款借方挂账,贷方应付职工薪酬挂账,最后一个分录咋做?可以借应付职工薪酬,贷应收吗?
老师,现在发现23年的账记错了,本应该这个收入的借方是现金,计成了银行存款,这个银行存款应该是一个公司给我们的货款钱,现在是这个企业欠我们的钱一直在账上挂着,这个怎么调整?
合作社年末剩余羊只按市价折算为160万,饲料剩余20万,全年销售羊收入120万,全年饲料消耗400万,成本应该怎么结转
报申报表时,6%的其他收入是负数,13%主营业务是正数,主表的第2第3该怎么填
@朴老师你好 ,请问在线吗
投资款转入超了30万的,已经做过印花税缴税了,是转为资本公积吗,还是记应付股东款?
给员工租房的租金进福利费,需要报个税吗?
好的,谢谢老师
三包期内的客户,免费更换配件,直接入销售费用可以吗?不抵扣进项税
给厂家开的维修发票,和进的配件税金抵扣,这样可以不
既然是免费没有进项,不存在抵扣的问题哈。取得维修发票可以抵扣进项