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请问老师提前支付半年工资怎么做账

2024-11-30 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 15:37

借:其他应收款
贷:银行存款

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快账用户3612 追问 2024-11-30 15:37

老师那我每个月支付工资的时候要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-11-30 15:38

借:应付职工
贷:银行存款
其他应付款

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快账用户3612 追问 2024-11-30 16:02

老师我刚刚看了是8月份的时候支付全年的费用1.2万前期没有付款那我要怎么做账呢,需不需要计提呢一个月1000

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齐红老师 解答 2024-11-30 16:06

把他借的工资 扣掉就可以了

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齐红老师 解答 2024-11-30 16:07

正常 计提工资 ,发工资 扣掉

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快账用户3612 追问 2024-11-30 16:11

然后每个月支付的时候都充其他应收款对不对?

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齐红老师 解答 2024-11-30 16:13

是的,是的,就是这样的

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借:其他应收款
贷:银行存款
2024-11-30
勤奋的小精灵,晚上好亲!
2025-06-15
您好,详细处理如下: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 注意事项: 社会保险没办理之前不能计提,“五险一金”计提比例各地不一样。企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入“管理费用”。
2021-10-14
借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用办公费贷预付账款
2021-10-06
同学,你好 要支付去年的工资 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 支付今年的工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2024-12-10
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