你好,自产自销是免税的。 购买方不需要交其他税
老师,你好,想接个小规模企业外账,主营制作及销售中草药材的,税务上什么特殊处理的吗?如向农户采购中草药材,是否需要开出发票?作账上和其他小规模纳税人有什么不同?税务上有什么优惠吗?
老师,让包工头去办个体工商户营业执照,然后把农民工工资转给包工头,包工头开劳务发票给我们,他们领发票有没有什么优惠。这种包工头需要交什么税,税率是多少。我们需要交什么税,税率是多少
屠宰场是否属于免税行业,1、从农户那购买猪、牛、羊、禽类宰杀后销售给市场、连锁店、超市或者贸易公司,是否享受同样的税收政策;2、如果是某家公司委托代屠宰,属于什么纳税性质,按照什么税率征收;3、所得税享受什么政策优惠;4、不同的业务性质开具给下游企业的增值税专用发票是否可抵扣进项,税率多少?5、农户那购买的禽、畜类是否必须取得发票,如何取得
1.甲食品加工厂(增值税一般纳税人)2022年7月发生下列业务: (1)向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送乙食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计600元,取得乙食品加工厂开具的增值税专用发票。(收购行为计算进项税额,农产品用于加工膨化食品,需要考虑膨化食品税车,价税合计需要换算) (2)将本年5月份从其他食品厂购入的10吨食品对外销售9吨,取得不含税销售额21000元,将1吨食品无偿赠送给客户;(购进的货物用于无偿赠送应视同销售) (3)生产夹心饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额100000元;(考虑该销售额是否含税) (4)生产汤圆销售,取得含税价款10000元,包装400元。(考虑销售额是否包含包装费) (5)上月向农民收购的小米因保管不善霉烂,买价4000元,不含税运费150元;(保管不善霉烂属于非正常损失,进项不得抵扣,已抵扣的进项需要转出) 题中所有食品、夹心饼干及小型生产设备适用的税车均为13%。根据上述资料,计算下列问题: (1)该甲食品7月因管理不善损失而转出的进项税额。 (2)该甲食品7月可以抵扣的进页税额(未扣减应转出的进项税额)。 (3)该甲食品厂7月的消项税额。 (4)该甲食品7月应缴纳的增值税税额。
老师您好,合作社收购农产品玉米,收购资金是A公司转入合作社支付给农户,合作社给农户开具收购发票作为进项,合作社把湿玉米烘干后按数量支付烘干费给合作社(赚取加工费),问题:销售时,A公司需要合作社给其开具增值税专用发票,开发票的金额是抵减A公司前期的收购资金?还是需要A公司另外支付购玉米款?
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
购进来用于销售的牛犊呢?
你好,不是自产自销的话是9%,小规模1%。